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市县联动开展医保基金内部审计工作

发布日期:2026-06-01 16:13 来源: 宿州市财政局(国资委) 编辑:社会保障科 阅读次数: 字号:

为筑牢医保基金安全防线,规范医保基金运行管理,防范基金风险,近期,宿州市财政局联合市医保局启动2023-2025年全市医保基金内部审计工作,两部门主动协同、精准配合,全力保障审计工作有序推进,切实守护好人民群众的“救命钱”“保命钱”。

一、优化审计实施模式,明确核查要点从严排查管控

本次内部审计严格恪守“客观公正、实事求是、精准高效”工作原则,委托专业第三方会计师事务所实施,依托其独立、专业的技术优势,保障审计结果权威精准、客观公允。审计范围全面覆盖2023-2025年全市职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金,贯穿基金征收、日常管理、费用支付等全业务流程,重点核查医保基金运行的合规性、资金安全性以及使用有效性。同时开展整改“回头看”,复盘以往年度内审问题,逐项核验整改落实及成效巩固情况,对整改不到位事项跟踪督办,形成发现、整改、复核、巩固的全流程闭环管理,从源头杜绝同类问题反复发生。

二、压实内审工作责任,从严严明纪律强化协同保障

市财政局高度重视本次医保基金内审工作,联合医保局实地赴各县区组织召开内审进点会,压实县区主管部门主体责任,提高对内审工作的重视程度,明确内审工作要求、严肃内审工作纪律,筑牢严谨规范的审计工作底线。同时,市县财政局立足财政监管职能,主动对接医保部门,全程协同配合审计开展,梳理归集2023-2025年县区医保基金预算安排、资金拨付等台账资料,安排专人专项负责资料整理归档,确保资料真实完整、数据准确无误。精准解读医保基金管理相关政策,协调破解内审难点堵点,助力内审机构全面掌握全市基金运行实际情况。

三、深化审计成果运用,常态化织密基金安全防护网

此次内部审计是对医保基金运行管理情况的一次全面专业“体检”。下一步,市财政局将持续深化与医保部门的协同监管机制,做实做细审计成果转化运用。坚持举一反三、以审促改、以审促治,结合审计排查出的短板漏洞,不断完善医保基金财政管理制度,优化预算管控、资金拨付、使用监管全流程管理,健全常态化、长效化监管机制。持续提升医保基金精细化管理水平与资金使用效益,牢牢守住基金安全运行底线,为宿州市医疗保障事业高质量、可持续发展筑牢坚实财政保障,切实增进人民群众医疗保障获得感、幸福感、安全感。